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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-08-01 16:31

計(jì)入其他應(yīng)收款   不要掛賬太長時間   年底之前給沖掉

851645087 追問

2019-08-01 16:36

謝謝你,另外還有個問題,按理說當(dāng)月計(jì)提下個月的工資,但我們公司的工資每月都不一樣,能不能當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,這樣不會讓應(yīng)付職工薪酬有余額了!

軼塵老師 解答

2019-08-01 17:04

最好還是當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。如果你不準(zhǔn)的話,你可以在發(fā)放的時候進(jìn)行調(diào)整。

851645087 追問

2019-08-01 17:05

你好看老師怎么調(diào)整?謝謝你了

851645087 追問

2019-08-01 17:06

還有這個月社保調(diào)基數(shù),我公司只交了1-7月的調(diào)整基數(shù)的錢,這個怎么做分錄?

軼塵老師 解答

2019-08-01 17:32

比如本月和上月的差額 可以直接調(diào)整損益 和應(yīng)付職工薪酬科目

851645087 追問

2019-08-01 17:34

多了就可以紅字沖,少了補(bǔ)提是不是這個意思

軼塵老師 解答

2019-08-01 17:35

是的 你的理解正確

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你好同學(xué),借主營業(yè)務(wù)成本。貸銀行存款。
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同學(xué)你好 請重新提問方便老師們解答
2022-06-01 14:29:42
這個金額大嗎?金額大就放到固定資產(chǎn),金額小就直接放到費(fèi)用處理。
2022-04-12 15:10:26
您好,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
2022-04-08 14:19:13
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