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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-01 15:06

你好,是什么情況把獎金掛在其他應付款核算?

耍酷的雨 追問

2019-08-01 15:13

別的公司給的,不用還的

鄒老師 解答

2019-08-01 15:13

你好,借;其他應付款,貸;營業(yè)外收入
不需要償還這樣做分錄

耍酷的雨 追問

2019-08-01 15:16

因為不是今年發(fā)生的用不用做以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2019-08-01 15:17

你好,今年確定不需要償還了,就在今年轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就是了

耍酷的雨 追問

2019-08-01 15:19

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-08-01 15:19

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好 轉(zhuǎn)到其他應付款這樣寫分錄可以的 等到單位賬上有錢的時候發(fā)放減少其他應付款就好了
2020-01-14 22:57:15
這個不一定 有一些公司把收到的貨款放在其他應付款里面 所以稅務局查賬的時候會認定是偷稅漏稅 但是你有明確證據(jù)證明是往來款 比如借款 不需要確認收入
2020-01-07 10:44:08
你好,未開票收入通常是這樣處理的 借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-09-18 13:52:54
您好!你要取出來現(xiàn)金,然后支付這個其他應付款。 當然,如果有發(fā)票,你可以對公上面支付。 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借其他應付款 貸銀行存款
2017-08-31 10:47:58
您好!是的。
2017-04-17 13:52:42
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