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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2019-07-31 11:40

你好!你沒有收到發(fā)票的時(shí)候先暫估入賬
借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款等

強(qiáng)力仟佳一邱蘭蘭 追問

2019-07-31 11:41

老師,那稅金怎么登記?

強(qiáng)力仟佳一邱蘭蘭 追問

2019-07-31 11:42

下月收到發(fā)票了,前面需要沖賬么?還是怎么操作?

宋生老師 解答

2019-07-31 11:43

你好!是的,收到發(fā)票的時(shí)候,紅字沖減暫估的分錄,然后按正確的金額入賬

強(qiáng)力仟佳一邱蘭蘭 追問

2019-07-31 11:52

憑證1
借:原材料-暫估 4424.78
       應(yīng)交稅費(fèi)-暫估--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 575.22
        貸:銀行存款: 5000

憑證2(沖憑證1)
借:原材料-暫估 4424.78(紅字)
       應(yīng)交稅費(fèi)-暫估--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 575.22(紅字)
      貸:銀行存款: 5000(紅字)

憑證3
借:原材料-4424.78
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 575.22
        貸:銀行存款: 5000


把憑證1,憑證2 粘在憑證3后面。。是這么操作么?

宋生老師 解答

2019-07-31 11:57

你好!不是的,憑證1不需要做稅金的分錄。直接暫估原材和銀行存款

強(qiáng)力仟佳一邱蘭蘭 追問

2019-07-31 12:11

追問:憑證1
借:原材料-暫估 5000
貸:銀行存款: 5000

憑證2(沖憑證1)
借:原材料-暫估 5000(紅字)
貸:銀行存款: 5000(紅字)

憑證3
借:原材料-4424.78
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 575.22
貸:銀行存款: 5000


把憑證1,憑證2 粘在憑證3后面。。是這么操作么?

宋生老師 解答

2019-07-31 13:57

你好!不需要粘在憑證3后面啊

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