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強(qiáng)力仟佳一邱蘭蘭
于2019-07-31 11:39 發(fā)布 ??841次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
2019-07-31 11:40
你好!你沒有收到發(fā)票的時(shí)候先暫估入賬借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款等
強(qiáng)力仟佳一邱蘭蘭 追問
2019-07-31 11:41
老師,那稅金怎么登記?
2019-07-31 11:42
下月收到發(fā)票了,前面需要沖賬么?還是怎么操作?
宋生老師 解答
2019-07-31 11:43
你好!是的,收到發(fā)票的時(shí)候,紅字沖減暫估的分錄,然后按正確的金額入賬
2019-07-31 11:52
憑證1借:原材料-暫估 4424.78 應(yīng)交稅費(fèi)-暫估--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 575.22 貸:銀行存款: 5000憑證2(沖憑證1)借:原材料-暫估 4424.78(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-暫估--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 575.22(紅字) 貸:銀行存款: 5000(紅字)憑證3借:原材料-4424.78 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 575.22 貸:銀行存款: 5000把憑證1,憑證2 粘在憑證3后面。。是這么操作么?
2019-07-31 11:57
你好!不是的,憑證1不需要做稅金的分錄。直接暫估原材和銀行存款
2019-07-31 12:11
追問:憑證1借:原材料-暫估 5000貸:銀行存款: 5000憑證2(沖憑證1)借:原材料-暫估 5000(紅字)貸:銀行存款: 5000(紅字)憑證3借:原材料-4424.78應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 575.22貸:銀行存款: 5000把憑證1,憑證2 粘在憑證3后面。。是這么操作么?
2019-07-31 13:57
你好!不需要粘在憑證3后面啊
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 291879 個(gè)
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