
老師,咨詢一下,我們公司在2020年9月進項發(fā)票抵扣稅額44733.12元(不含稅344100.94元),2021年1月抵扣進項稅額60883.41元(不含稅468333.96元),這兩筆成本到現(xiàn)在沒有給錢,供應(yīng)商昨天突然告訴我們要進項稅轉(zhuǎn)出,他們內(nèi)部出現(xiàn)問題,老板跑路了,現(xiàn)在我該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好!這個其實最好還是看稅務(wù)局要求。你們實際有履行這個發(fā)票業(yè)務(wù)嗎?
老師我們公司有進項稅額轉(zhuǎn)出(因為不符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣進項稅額的要求)可以用認證的進項稅額抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出的嗎
答: 你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出-留抵進項稅 可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月已經(jīng)抵扣的進項,8月銷售方開具了紅字發(fā)票,購買方8月是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: https://mp.weixin.qq.com/s/jB3MgiAomCQJ6BIxNVgFVQ國家稅務(wù)總局回復(fù)


大丫 追問
2019-07-28 13:04
何江何老師 解答
2019-07-28 13:23
大丫 追問
2019-07-28 13:24
何江何老師 解答
2019-07-28 14:18