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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-07-27 23:19

對(duì)于小規(guī)模納稅人,銷售不動(dòng)產(chǎn),是不經(jīng)常發(fā)生的行為,應(yīng)當(dāng)將其排除在月(季)銷售額合計(jì)之外哦!

風(fēng) 追問(wèn)

2019-07-27 23:22

是全額都免交增值稅嗎

許老師 解答

2019-07-27 23:31

銷售不動(dòng)產(chǎn)的部分,還是要單獨(dú)計(jì)算增值稅的。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝!

風(fēng) 追問(wèn)

2019-07-28 08:02

第二種有8萬(wàn)免交增值稅,第三種有29萬(wàn)免交增值稅,對(duì)嗎?

許老師 解答

2019-07-28 10:25

是的哦,就是這樣的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
寫的
2017-12-28 09:27:12
你好! 平時(shí)不需要的
2018-12-04 18:53:26
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
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