
接手的新公司以前的會(huì)計(jì)做收入時(shí)未計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅,但是稅款是已經(jīng)交了的,交的稅款直接入已交稅金,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)掛了一千多萬(wàn)的借方發(fā)生額該如何處理?
答: 你好,需要補(bǔ)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們填已交稅金和應(yīng)交稅金是填余額還是填發(fā)生額呢
答: 您好!您是填在哪兒呢?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 /已交稅金/ 減免稅額 /銷(xiāo)項(xiàng)稅額 年末是不是有余額?最后都怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 年末有余額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,這不是損益賬戶


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2019-07-24 15:54
月月老師 解答
2019-07-24 16:07
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2019-07-24 17:35
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2019-07-24 22:21