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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-07-22 15:18

金稅盤和報稅盤共820元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),
  借:管理費(fèi)用820
    貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費(fèi)用820
若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,
  借:管理費(fèi)用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金   280
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)    280
貸:管理費(fèi)用 280

慧芝 追問

2019-07-22 15:22

那么就是說。如果本期沒有稅需要交的話。只要做一比分錄。到時需要交稅。在做抵減的分錄是嗎

樸老師 解答

2019-07-22 15:23

對的,理解正確,滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
是的,按第二種辦法操作,稅控盤費(fèi)用是可以全額抵減費(fèi)用的 你第一種做法你是抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅
2018-09-25 10:13:54
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-16 11:34:26
金稅盤和報稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費(fèi)用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費(fèi)用820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用 280
2019-07-22 15:18:03
你好,減免的時候貸方是管理費(fèi)用
2018-10-15 16:49:52
您好,一般情況下,實(shí)際抵扣時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。
2018-01-14 22:32:00
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