国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-20 20:59

 車輛報(bào)廢的帳務(wù)處理:
  1、 將賬面固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
  借:固定資產(chǎn)清理(原值—累計(jì)折舊)
  累計(jì)折舊
  貸:固定資產(chǎn)
  2、報(bào)廢發(fā)生的清理費(fèi)支出:
  借:固定資產(chǎn)清理
  貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
  3、報(bào)廢取得的變賣收入、保險(xiǎn)公司賠款等:
  借:銀行存款
  貸:固定資產(chǎn)清理
             應(yīng)交稅費(fèi)
  4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損失:
  借:營(yíng)業(yè)外支出
  貸:固定資產(chǎn)清理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學(xué)你好 你要先補(bǔ)做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務(wù)處理:收到款項(xiàng):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個(gè)過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,可以從發(fā)生第一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的月份,作為賬套啟用月份。
2021-10-22 21:38:38
你好,計(jì)入管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi)即可。
2021-07-11 10:17:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...