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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-07-20 11:24

你好,這個就是月末結轉進項稅銷項稅額及進項稅額轉出,最后結轉到轉出未交增值稅科目

佚名 追問

2019-07-20 11:27

為什么要月末結轉進銷項,最后要結轉未交

凡凡老師 解答

2019-07-20 11:43

你好,這樣的話核算比較清晰,可以明細的看到每月有多少銷項多少進項,還剩多少留底要補多少稅。

佚名 追問

2019-07-20 13:15

進項就是認證抵扣的數(shù)額,銷項就是我開票出去的,轉出未交增值稅是填留底下期的嘛?

佚名 追問

2019-07-20 13:15

數(shù)額怎么填

凡凡老師 解答

2019-07-20 13:19

你好,最后未交增值稅發(fā)生額反映的是進項與銷項的差額,最后轉入應交增值稅。
月末,增值稅經(jīng)計算為應交的,即:余額在貸方(銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出),則:
借:應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅金——未交增值稅
次月交納時:
借:應交稅金——未交增值稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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