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生產(chǎn)型企業(yè),開紅字負數(shù)發(fā)票,要紅沖上月的成本,但是紅沖的那個庫存商品和現(xiàn)在要結(jié)的商品不一樣,紅沖的那個商品有庫存了,還要怎么調(diào)整
我想問一下對方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發(fā)票應該怎么做賬 那我跨年了怎么弄 庫存商品的那個明細就變成負數(shù)了 但是這是去年的不用調(diào)整損益嗎 那具體分錄我應該怎么做 完整的
我想問一下對方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發(fā)票應該怎么做賬 我們不用采購成本 直接是庫存商品 是不是相反分錄紅沖一下

