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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-19 10:51

第一二個分錄金額不一樣

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 10:57

因?yàn)檎{(diào)整過了,最開始數(shù)據(jù)是錯的,我的意思是我沖銷后,做了筆正確的,在實(shí)際發(fā)放,這筆不對嗎?老師麻煩做下

郭老師 解答

2019-07-19 11:03

那你實(shí)際發(fā)放的也得修改

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 11:05

我實(shí)際發(fā)放就是這么多啊

郭老師 解答

2019-07-19 11:11

你這個紅沖是怎么回事,你上月18175計提的,你看你上月余額

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 11:11

已經(jīng)知道了,我6月份已經(jīng)調(diào)整過來了,所以會多

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 11:14

還有一個問題,我如果7月計提本月工資,能把工資結(jié)轉(zhuǎn)到成本中嗎?就是還沒發(fā)放,能先結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2019-07-19 11:14

那你刪除這個紅沖就可以

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第一二個分錄金額不一樣
2019-07-19 10:51:48
借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用等科目
2016-08-06 15:02:45
你好1. 暫估分錄 :借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 紅沖 :借管理費(fèi)用-工資 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資負(fù)數(shù)
2020-11-10 17:10:23
借:其他應(yīng)收款-老板 貸:銀行存款 是這個錢發(fā)工資了嗎
2021-04-08 10:40:49
多發(fā)的錢直接沖銷銀行存款就可以了
2018-12-11 17:25:05
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