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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-18 16:39

你好,沒有你說的計(jì)提,規(guī)定上就是按照實(shí)際列支的

徐阿富老師 解答

2019-07-18 16:42

要通過應(yīng)付職工薪酬核算,發(fā)生時,借應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款    然后借管理費(fèi)用   貸應(yīng)付職工薪酬,我是說,沒有每月按工資8%計(jì)提掛賬的規(guī)定

徐阿富老師 解答

2019-07-18 16:56

你好,可以借管理費(fèi)用   貸應(yīng)付職工薪酬             然后,借應(yīng)付職工薪酬     借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額

徐阿富老師 解答

2019-07-19 10:06

你好,是的,按照實(shí)際轉(zhuǎn)管理費(fèi)用就好

追問

2019-07-18 16:40

老師你的意思是說職工教育經(jīng)費(fèi)不用計(jì)提了,不要通過應(yīng)付職工薪酬核算?直接列支管理費(fèi)用嗎??

追問

2019-07-18 16:45

我今年有兩筆職工教育經(jīng)費(fèi)發(fā)生,直接列支管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)里,沒通過應(yīng)付職工薪酬,請問老師我這個月會計(jì)分錄怎么處理比較好(這個月也有職工教育經(jīng)費(fèi)發(fā)生)

追問

2019-07-18 16:47

以前沒通過應(yīng)付職工薪酬核算的話,這個月是不是需要調(diào)賬,如果要調(diào)賬的話,怎么調(diào)分錄?

追問

2019-07-19 09:37

老師的你的意思是不用按工資比例8%計(jì)提,月末只要按實(shí)際發(fā)生數(shù),計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?對嗎

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你好; 需要計(jì)提 ;發(fā)生就做計(jì)提? ?;沒有發(fā)生不去計(jì)提? ?
2022-03-02 15:28:29
你好,做計(jì)提相反分錄,就可以沖銷了
2022-01-13 11:15:48
你好,不需要計(jì)提,實(shí)際發(fā)生時直接做,具體文件號這邊沒有
2021-11-11 11:32:53
你好同學(xué),用的是工資總額*8%的比例,不需要其它的依據(jù)同學(xué)。
2020-07-08 16:18:32
你好,職工教育經(jīng)費(fèi)可以計(jì)提,但不是必須的
2020-03-12 17:53:48
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