老師你好,我們是6月份開的公司,6月份員工有17萬員工工資,6月沒做賬,請問7月發(fā)工資要怎么做賬呢?會計分錄怎么做
學(xué)堂用戶_ph188061
于2019-07-18 13:06 發(fā)布 ??904次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-07-18 13:07
沒有計提,那現(xiàn)在就計提2個月的1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資
一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔)
貸:應(yīng)付職工薪酬-I資
一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔)2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負擔)
一公積金 (公負擔)其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得 稅貸:銀行存款

相關(guān)問題討論

都按照工資薪金做賬就可以
2021-07-05 14:55:24

同學(xué)你好
可以都做工資薪金報個稅
一個扣除五千
一個不扣
分錄自己做自己的
借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬
這樣
2021-06-24 10:04:24

您好!
沒有發(fā)放的 做到應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-15 15:29:12

您好!都是一樣的。只要是能確定他的金額就行了。比如銷售部老大提前發(fā),每個月3000
就在月末借:銷售費用-工資3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000
借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金3000
2016-11-30 15:00:38

沒有計提,那現(xiàn)在就計提2個月的1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資
一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔)
貸:應(yīng)付職工薪酬-I資
一社保(公司負擔)一公積金 (公負擔)2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負擔)
一公積金 (公負擔)其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得 稅貸:銀行存款
2019-07-18 13:07:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息