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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-17 16:48

那你現(xiàn)在是問分錄還是啥,招待費專票就不能抵扣

K14614456398914 追問

2019-07-17 16:52

作廢的發(fā)票怎么處理

K14614456398914 追問

2019-07-17 16:53

分錄要怎么做

maize老師 解答

2019-07-17 16:56

你之前咋做的,現(xiàn)在就做科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)借銷售費用 負(fù)數(shù)  貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

K14614456398914 追問

2019-07-17 16:58

作廢的發(fā)票怎么處理呢

maize老師 解答

2019-07-17 17:00

作廢發(fā)票原則是需要退回的,你根據(jù)復(fù)印件做賬吧

K14614456398914 追問

2019-07-17 17:06

我最開始是做的借:管理費用 和應(yīng)交稅費 貸:銀行存款          然后又做了進(jìn)項稅     轉(zhuǎn)出再將進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入了管理費用   現(xiàn)在我要怎么做分錄

maize老師 解答

2019-07-17 17:10

現(xiàn)在做借管理費用 負(fù)數(shù)   借銀行,

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