
增值稅減免稅申報(bào)的免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填的開餐費(fèi)發(fā)票的收入,無(wú)票收入不填這里嗎?
答: 你好,是的,無(wú)開票收入直接填寫在第一欄里,
增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的增值稅/不含稅收入,我們銷售的一部分是免稅收入,那算增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的增值稅/(不含稅應(yīng)稅收入+免稅收入)嗎?
答: 你好!是的。稅負(fù)率就是這樣算。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票稅率是免稅,銷售收入發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表
答: 您好同學(xué) 我們有一個(gè)免稅申報(bào)的格次在11行里,您填那里就可以了、。


郭老師 解答
2019-07-17 14:23
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2019-07-17 14:30
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