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送心意

老江老師

職稱,中級會(huì)計(jì)師

2019-07-14 18:51

你好
確認(rèn)負(fù)債?這與損益沒關(guān)系呀
是不是預(yù)計(jì)負(fù)債?

Snow 追問

2019-07-14 19:54

老師原題是這樣的:某企業(yè)因某事項(xiàng)在當(dāng)期確認(rèn)了100萬元負(fù)債計(jì),入當(dāng)期損益,假定按照稅法規(guī)定與確認(rèn)負(fù)債相關(guān)的費(fèi)用,在實(shí)際發(fā)生時(shí),準(zhǔn)予稅前扣除,企業(yè)適用的所得稅稅率為33%,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。要求:(1)按資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債金額并做出會(huì)計(jì)分錄。
(2)資產(chǎn)負(fù)債表日遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額10萬元,上述結(jié)果如何?
(3)若資產(chǎn)負(fù)債表日,遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額43萬元,上述結(jié)果如何?
老師這道題如何作答?我已經(jīng)徹底凌亂了。謝謝老師!

老江老師 解答

2019-07-14 21:35

抱歉,遞延所得稅,實(shí)務(wù)中幾乎用不著,所以,我也早就忘光了~~~~
不好意思,麻煩重新提問,看看別的老師吧!

Snow 追問

2019-07-14 21:55

老師,沒關(guān)系,謝謝。

老江老師 解答

2019-07-15 08:13

歡迎提問
祝學(xué)習(xí)愉快!

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