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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-14 09:04

你18年少結(jié)轉(zhuǎn),19年是怎么賬務(wù)處理的

琛余 追問

2019-07-14 09:36

他每期都在進貨,之前的庫存明細是什么我都不知道,然后19年1季度,我把18年庫存結(jié)轉(zhuǎn)完了,未分配利潤還有10多萬

辜老師 解答

2019-07-14 10:02

那你要調(diào)減19年資產(chǎn)負債表的存貨和未分配利潤的期初數(shù)

琛余 追問

2019-07-14 10:50

怎么調(diào),老師

辜老師 解答

2019-07-14 12:54

直接調(diào)減19年報表的期初數(shù)就可以

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相關(guān)問題討論
是的啊
2018-01-02 17:26:20
你好!是的,可以這樣理解。就是期初利潤加本年凈利潤
2017-12-25 17:00:52
如果不提取盈余公積金的情況下,凈利潤等于未分配利潤
2019-04-01 20:26:35
你好! 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末是300? -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
為什么會出錯呢?有可能是哪里算錯了?還有本年利潤科目期初為0,期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方,為什么兩種方法算出來結(jié)果不一樣?
2015-10-06 09:45:14
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