
剛成立的公司酒水大量贈送客戶,增值稅視同銷售的話,賬務(wù)上不做收入處理,會計分錄這樣做可以吧? 借:管理費用(業(yè)務(wù)招待費)? 貸:庫存商品? 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅——銷項稅額)如果沒有其他收入,只有視同銷售,那增值稅申報表怎么填啊,銷售額填0,銷項稅額填相應(yīng)的數(shù)字???
答: 視同銷售在納稅申報表中按開具發(fā)票和未開票分別填列,例如將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,應(yīng)視同銷售可以填列在未開票欄.。
一般納稅人增值稅申報業(yè)務(wù)招待費,申報的時候做了進項轉(zhuǎn)出,問一下怎么做會計分錄,業(yè)務(wù)招待費,跟職工福利費的進項轉(zhuǎn)出會計分錄
答: 借業(yè)務(wù)招待費 /應(yīng)付職工薪酬福利費,貸進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口業(yè)務(wù)對外支付傭金應(yīng)交的增值稅和企業(yè)所得稅入賬會計分錄,在增值申報表中是否可以抵扣增值稅
答: 同學你好 是出口服務(wù)嗎


張虹 追問
2019-07-13 15:37
張虹 追問
2019-07-13 15:40
莊老師 解答
2019-07-13 15:40
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張虹 追問
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張虹 追問
2019-07-13 15:48
莊老師 解答
2019-07-13 15:51