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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-13 14:43

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借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額抵減 貸:銀行存款
2020-04-14 21:28:08
本公司是房地產(chǎn)代理公司,本月開出發(fā)票,未收到款項(xiàng),請各位幫我看看一下分錄做的正不正確? ① 開出發(fā)票會計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款-XXX公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 ②收到款項(xiàng)會計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-XX公司
2015-12-16 10:33:28
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2019-07-13 14:43:24
你好!你們只需要借應(yīng)付賬款A(yù) 貸應(yīng)付票據(jù)A 然后借應(yīng)付票據(jù) 貸銀行存款
2017-12-11 16:09:11
您好,你公司開出的發(fā)票對方?jīng)]有做賬,要問對方當(dāng)初是怎么做賬的,是借預(yù)付貸銀行,現(xiàn)在就借成本費(fèi)用貸預(yù)付。
2019-12-13 16:54:45
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