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夏末
于2019-07-13 13:45 發(fā)布 ??858次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-07-13 13:46
做銷項稅額1000 轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸進項稅額1200
夏末 追問
2019-07-13 14:02
我是這么做的:前面先做了 進項結(jié)轉(zhuǎn) ,銷項結(jié)轉(zhuǎn),再做:借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 200 袋 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200,,。。。這樣可以嗎?
maize老師 解答
2019-07-13 14:03
你的進項大于銷項,不需要做借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 200 袋 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200,
2019-07-13 14:20
那就這一步取消,多出來的200,是掛 在 轉(zhuǎn)出未交增值稅的 借方 ,是吧?
2019-07-13 14:24
不做,借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 200 袋 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200,這個不做哈
2019-07-13 14:26
老師,我意思:我上月已經(jīng)做了這個分錄 ,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對,是不是做個 一樣的分錄 負數(shù),沖掉上個月的這個錯誤的?
2019-07-13 14:30
是的,那需要沖回之前的
2019-07-13 15:31
好的,像這種情況 ,就是“進 項 銷項 結(jié)轉(zhuǎn)后,不用任何 操作。。。對吧?
2019-07-13 15:36
不需要,等交稅才結(jié)轉(zhuǎn)你做那個分錄沒有交稅不做
2019-07-13 16:01
好的謝老師
2019-07-13 16:15
滿意請給五星好評,謝謝
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進項稅大于銷項稅,月末如何寫分錄
答: 你好,進項大于銷項,月末不用做分錄,留在進項稅額里,在下期的銷項稅額繼續(xù)抵扣。
公司購入酒一批,活動買5送1。進價5元/甁,進項稅0.8元/甁;銷售8元/甁,銷項稅1.28元/甁。比如剛好買5甁,那么分錄如何做?
答: 買五瓶則 借庫存商品25 進項4 貸銀存29
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅和銷項稅反向沖掉是什么意思???分錄咋寫?
答: 你好,就是將借方余額從貸方?jīng)_走,貸方從借方?jīng)_走 借銷項稅額 貸進項稅額
每月銷項稅和進項稅都需要結(jié)平嗎?具體的分錄怎么?
討論
上月留抵的進項稅 這個月沖銷項稅款,分錄是什么
月底進項稅大于銷項稅,還需要做什么分錄嗎
我去年10月做收入時,不小心將銷項稅寫成進項稅了,這個該怎么調(diào)整分錄
進項稅的加計扣除10%,如果當(dāng)月沒有銷項稅,那么加計扣除的10%怎么寫分錄
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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夏末 追問
2019-07-13 14:02
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2019-07-13 14:03
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2019-07-13 14:20
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2019-07-13 14:26
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2019-07-13 14:30
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2019-07-13 15:36
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2019-07-13 16:01
maize老師 解答
2019-07-13 16:15