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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-13 10:14

你好,有取得相應(yīng)發(fā)票嗎?

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-07-13 10:15

還沒取到,就先付了一筆錢

鄒老師 解答

2019-07-13 10:19

你好,那應(yīng)當(dāng)把借方改成預(yù)付賬款科目才是的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-07-13 10:22

然后等裝修公司把發(fā)票開進(jìn)來,才做借:長期待攤費用  貸:銀行存款。對嗎?

鄒老師 解答

2019-07-13 10:27

你好,取得發(fā)票,借;長期待攤費用,貸;預(yù)付 賬款

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-07-13 10:35

老師,是不是取得發(fā)票就可以在當(dāng)月攤銷了?有規(guī)定的攤銷時間嗎?需要和固定資產(chǎn)有殘值嗎?

鄒老師 解答

2019-07-13 10:40

你好,從費用受益開始月份攤銷
這個是不需要預(yù)留殘值的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-07-13 10:43

老師,有沒有規(guī)定一定在什么時間內(nèi)攤銷結(jié)束的?

鄒老師 解答

2019-07-13 10:46

你好,沒統(tǒng)一規(guī)定,根據(jù)費用受益時間估計的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-07-13 10:47

那老師,開始攤銷時,應(yīng)該如何做分錄呢

鄒老師 解答

2019-07-13 10:55

你好,借;管理費用等科目,貸;長期待攤費用

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相關(guān)問題討論
您好,攤銷的分錄不對,應(yīng)該是,借:管理費用-長期待攤費用攤銷,4166.67,貸:長期待攤費用-裝修費,4166.67
2017-04-01 17:40:13
你好,對的,這樣沒錯的,就是這樣
2019-02-21 16:33:20
是的,是這樣做攤銷分錄
2018-11-04 10:47:43
你好,是通過長期待攤費用 費用發(fā)生,以及之后攤銷是這樣做分錄的
2018-08-30 21:18:34
我就是搞什么時候攤銷時用借:管理費用--長期待攤費攤銷 貸:長期待攤費用--裝修費?什么時候用借:管理費用--裝修費 貸:長期待攤費用--裝修費?
2018-03-20 20:54:29
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