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陸
于2019-07-12 11:32 發(fā)布 ??766次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
2019-07-12 11:46
是的,是這樣做的。等還錢給老板,再沖減其他應付款。
陸 追問
2019-07-12 12:16
老師 謝謝,向老板借款有風險不
許老師 解答
2019-07-12 12:22
如果每一筆賬都很清楚,應該沒什么問題。可是呀,這樣容易造成XX局認為你們單位財產(chǎn)與股東個人財產(chǎn)不清,會引起不必要的關注的。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!
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收到一筆轉(zhuǎn)款,分錄寫借銀行存款,貸其他應付款,我不是很理解?
答: 同學你好 這個就是往來款
老師2020年對方單位給了我公司十萬,不需要開票,我做了其他應付款,貸銀行存款,到今年這筆帳,我想申報無票收入,那我怎么平帳,分錄怎么做
答: 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,19年做了一筆分錄,借其他應付款,貸銀行存款,在2020年發(fā)現(xiàn)做錯了,怎么更正
答: 具體是什么錯誤呢 可以更正
老師:我司17年申請國高請的是代理公司辦理,當時做賬的分錄是借:其他應付款 貸:銀行存款,要怎么調(diào)賬呢?
討論
請教一下代收代付的分錄?A代收B的車款400000付給C廠家購車分錄這么做對嗎?A收到B的車款借:銀行存款 400000貸:其他應付款-代收代付-B 400000代付時借:其它應付款_代收代付-C 400000貸:銀行存款 400000借:其它應付款-代收代付-B 400000貸:其它應付款-代收代付-C 400000
11月份有筆分錄,借:銀行存款46296,貸:補助收入—營改補助46296,需要把這筆收入做成其他應付款-預撥下年經(jīng)費,19年1月再轉(zhuǎn)成收入,怎么調(diào)賬
公司是送外賣平臺,昆明公司打款到銀行上60萬,其中有55萬代替下面商家暫時收營業(yè)款,之后要轉(zhuǎn)給下面商戶,分錄借:銀行存款 貸:其他應付款 付出去借:其他應付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在的問題是剩下的5萬掛在其他應付,而且越來越多,現(xiàn)在要怎么處理公司相當于是賺取其中的差價,
老板墊付貨款分錄是不是做成借:銀行存款,貸:其他應付款
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
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陸 追問
2019-07-12 12:16
許老師 解答
2019-07-12 12:22