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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-12 09:54

您好
您可以先暫估計(jì)入成本 下月收到發(fā)票的時(shí)候沖銷暫估

內(nèi)向的黑夜 追問

2019-07-12 09:55

可以把具體的分錄列出來嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-12 09:57

借:生產(chǎn)成本——直接人工 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)付款——暫估
收到專票
借:其他應(yīng)付款——暫估
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)付款
付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

內(nèi)向的黑夜 追問

2019-07-12 09:58

我這樣做對(duì)不對(duì)
本月底計(jì)提:
借:生產(chǎn)成本
      貸:應(yīng)付賬款-派遣公司
下月收到發(fā)票
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
      貸:應(yīng)付賬款-派遣公司
支付勞務(wù)派遣款
借:應(yīng)付賬款-派遣公司
      貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-07-12 10:01

這樣的話 您入生產(chǎn)成本的時(shí)候沒有發(fā)票 應(yīng)付最后用暫估體現(xiàn)

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