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內(nèi)向的黑夜
于2019-07-12 09:54 發(fā)布 ??1441次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-07-12 09:54
您好您可以先暫估計(jì)入成本 下月收到發(fā)票的時(shí)候沖銷暫估
內(nèi)向的黑夜 追問
2019-07-12 09:55
可以把具體的分錄列出來嗎?
bamboo老師 解答
2019-07-12 09:57
借:生產(chǎn)成本——直接人工 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸:其他應(yīng)付款——暫估收到專票借:其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額貸:其他應(yīng)付款付款借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
2019-07-12 09:58
我這樣做對(duì)不對(duì)本月底計(jì)提:借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付賬款-派遣公司下月收到發(fā)票借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-派遣公司支付勞務(wù)派遣款借:應(yīng)付賬款-派遣公司 貸:銀行存款
2019-07-12 10:01
這樣的話 您入生產(chǎn)成本的時(shí)候沒有發(fā)票 應(yīng)付最后用暫估體現(xiàn)
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2019-07-12 09:55
bamboo老師 解答
2019-07-12 09:57
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2019-07-12 09:58
bamboo老師 解答
2019-07-12 10:01