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欣欣
于2019-07-12 09:23 發(fā)布 ??1184次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-12 09:26
你好 把多繳納的沖計提 把計提分錄 紅字即可
欣欣 追問
2019-07-12 09:30
我企業(yè)所得稅和印花稅多計提了,沒有多繳納,
meizi老師 解答
2019-07-12 09:43
你好 那你就把多計提的沖掉就可以了 計提分錄多計提的金額紅字 即可
2019-07-12 10:19
那報表中的數(shù)字相對應(yīng)的減下來嗎?這個季度沒有開票,那不是要填負數(shù)
2019-07-12 10:31
你好 是的 需要這樣沖減 到時對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就行
2019-07-12 10:50
我公司最近沒有業(yè)務(wù),沒有開票,就算平時開票也沒有成本票,只有費用票這樣的情況下我怎么結(jié)轉(zhuǎn),只結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
2019-07-12 10:51
以前的會計每個季度都沒有結(jié)轉(zhuǎn),
2019-07-12 11:01
你好 月末都要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的
2019-07-12 11:14
成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),感覺這賬目沒法完整的進行下去
2019-07-12 11:18
您好,分錄,借;主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸;本年利潤,同時,借;本年利潤,貸;管理費用,主營業(yè)務(wù)成本,銷售費用等科目。
2019-07-12 14:59
老師,問下那我這個季度實際交款的印花稅還是如實寫分錄嗎?上個月多計提的另外再寫分錄用紅筆充減是嗎
2019-07-12 15:01
你好 是的 實際繳納的 直接做 是的 做紅字分錄沖多計提金額即可
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-07-12 09:43
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2019-07-12 15:01