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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-12 09:26

你好  把多繳納的沖計提   把計提分錄 紅字即可

欣欣 追問

2019-07-12 09:30

我企業(yè)所得稅和印花稅多計提了,沒有多繳納,

meizi老師 解答

2019-07-12 09:43

你好  那你就把多計提的沖掉就可以了 計提分錄多計提的金額紅字 即可

欣欣 追問

2019-07-12 10:19

那報表中的數(shù)字相對應(yīng)的減下來嗎?這個季度沒有開票,那不是要填負數(shù)

meizi老師 解答

2019-07-12 10:31

你好 是的 需要這樣沖減 到時對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就行

欣欣 追問

2019-07-12 10:50

我公司最近沒有業(yè)務(wù),沒有開票,就算平時開票也沒有成本票,只有費用票這樣的情況下我怎么結(jié)轉(zhuǎn),只結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎

欣欣 追問

2019-07-12 10:51

以前的會計每個季度都沒有結(jié)轉(zhuǎn),

meizi老師 解答

2019-07-12 11:01

你好  月末都要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的

欣欣 追問

2019-07-12 11:14

成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),感覺這賬目沒法完整的進行下去

meizi老師 解答

2019-07-12 11:18

您好,分錄,借;主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸;本年利潤,同時,借;本年利潤,貸;管理費用,主營業(yè)務(wù)成本,銷售費用等科目。

欣欣 追問

2019-07-12 14:59

老師,問下那我這個季度實際交款的印花稅還是如實寫分錄嗎?上個月多計提的另外再寫分錄用紅筆充減是嗎

meizi老師 解答

2019-07-12 15:01

你好 是的  實際繳納的 直接做  是的 做紅字分錄沖多計提金額即可

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