
老師,我們是種植行業(yè),銷售自產農產品免稅,2015-2017年虧損50萬,2018年盈利80萬,當時所得稅匯算清繳時沒有彌補虧損,直接做減免80萬。但是2019年提供管護服務不免稅,利潤10萬,正常情況下就這10萬應該是要繳納所得稅的,在申報的時候系統(tǒng)自動把這10萬彌補了以前年度虧損50萬。這個要怎么辦。調整2018年匯算清繳嗎? 希望馬婷老師能回答,謝謝我在調整匯算清繳時,是先彌補虧損50萬,剩余的30萬在減免嗎?
答: 需要先扣除你的虧損之后,才行的
老師,我想問一下,我們在報所得稅匯算清繳時候,主表調不平了,以前年度虧損600多萬,2019年繳稅了,現(xiàn)在主表調不平,我們應該調增多少,才能把主表調平,調成2019年預繳的稅呢?
答: 您好,你是不想退稅4081.53是嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 請問在所得稅匯算清繳時按照稅務要求按完工百分比確認收入結轉成本(實際上在匯算年度里并沒有按照完工百分比做相應的會計處理)后產生利潤(數(shù)據假設:以前年度虧損-100萬,所得稅匯算后當年產生利潤70萬,但這70萬實際上沒有做任何會計處理)然后彌補以前年度虧損 這個會計上需要怎么處理
答: 稅務上的應納稅所得額和會計上的利潤是兩回事,互不干擾,不需要會計處理


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2019-07-11 20:46
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2019-07-11 20:47
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武老師 解答
2019-07-11 20:50
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2019-07-11 21:16
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2019-07-12 05:43
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2019-07-12 09:09
武老師 解答
2019-07-12 11:53