
按購銷合同繳納印花稅?沒有合同按銷售收入 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票計算印花稅可以嗎?(銷售收入 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)是含稅還是不含稅計算?
答: 購銷合同按合同金額的萬分之三繳印花稅 沒有合同是按你們的累計收入*適用稅率計算成含稅收入作為銷售額
老師,今年我們企業(yè)的購銷合同印花稅在繳納時,因我計算錯誤,導(dǎo)致多交了2000元左右。具體是這樣的,原本專管員說的是按照購、銷金額合計的0.0003交,但是我購入金額誤按照本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額計算,我合計了一下,4個月下來一共多交了2000左右,這樣有關(guān)系嗎?我從5月份開始按照(采購入庫金額+銷售收入金額)*0.0003的金額交可以嗎?
答: 你好,多交的稅款到是沒什么關(guān)系,對公司不影響。印花稅可以按照采購金額+銷售金額之和-*0.0003
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
交印花稅,如果沒有購銷合同,但有銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,印花稅怎么交
答: 你好,可以按當(dāng)月銷售不含稅金額申報印花稅,購銷合同的印花稅稅率為萬分之三
我們是零售行業(yè),一般上進(jìn)貨和銷售都沒有簽合同,只是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票,我想問問我們的購銷合同印花稅應(yīng)該怎么交啊
老師您好,上個月有50萬的進(jìn)項(xiàng)票沒申報月度印花購銷合同稅費(fèi),只申報了銷售發(fā)票印花稅,這個月可以一同申報嗎?
每個月印花稅根據(jù)銷貨不含稅收入繳稅,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)貨票也要交印花稅嗎?購貨合同就按照每月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票交印花稅嗎?

