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繁榮的鏡子
于2019-07-11 15:04 發(fā)布 ??1590次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2019-07-11 15:10
你好 借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 庫存現(xiàn)金
繁榮的鏡子 追問
2019-07-11 15:17
房租還要攤銷的啊。
答疑蘇老師 解答
2019-07-11 15:25
你好 你可以先計(jì)入預(yù)付賬款 再按月攤銷 年初到這個月可以一次攤銷 剩下的月份按月攤銷
2019-07-11 15:31
能把整個分錄告訴我嗎。就是老總那發(fā)票報銷到待攤!包括押金分錄
2019-07-11 15:42
你好 押金分錄 借 其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款-老板 借 其他應(yīng)付款-老板 貸 庫存現(xiàn)金 房租分錄 借 預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款-老板 借其他應(yīng)付款-老板 貸 庫存現(xiàn)金 再借管理費(fèi)用(1-本月)貸預(yù)付賬款 以后每月借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2019-07-11 15:48
所以這個月要做以上全部分錄對嗎
2019-07-11 15:51
你好 是的 要做這些分錄
2019-07-11 15:57
上個月收預(yù)收款一千,這個月收到尾款一千二并開了普票。這個月如何做賬。上個月做的是 借 庫存現(xiàn)金 貸 預(yù)收賬款
2019-07-11 16:00
你好 這個月 借 庫存現(xiàn)金 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-11 16:04
這樣嗎?
2019-07-11 16:07
你好 不是的 直接 借 庫存現(xiàn)金 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-11 16:14
這樣是嗎?直接就把上個月預(yù)收也給沖了
2019-07-11 16:16
你好 是的 你的分錄正確
2019-07-11 16:18
然后我把這個兩千二放到銀行,就直接 借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金 對吧!是不是一定要存入對公,不然就是坐支?
2019-07-11 16:23
你好 是的 你的理解正確
2019-07-11 16:24
好的,謝謝你老師!給了我很大的幫助
2019-07-11 16:26
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答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
★ 4.99 解題: 36212 個
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