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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-10 16:27

您好
2018年的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目這個分錄 是在2018年12月份里面做

劉玲 追問

2019-07-10 16:29

但是2019年6月份才發(fā)現(xiàn)2018年的本年利潤科目未結(jié)轉(zhuǎn)那怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-07-10 16:29

可以在6月份補(bǔ)做一筆分錄

劉玲 追問

2019-07-10 17:16

我2018年當(dāng)時未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,那么2018年末生成的軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表的本年利潤科目自動用未分配利潤科目代替嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 17:17

是的 軟件設(shè)置了本年利潤科目金額合并計入資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤科目

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你好; 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
你好,借本年利潤貸,利潤分配補(bǔ)上一個這個就行。
2021-12-22 09:27:42
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,本年利潤他有貸方余額,你結(jié)轉(zhuǎn)的時候你得把本年利潤放到借方,你才能把這個科目余額是零不是嗎?
2021-07-23 09:15:53
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