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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-10 15:03

您好
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款等
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
貸:累計(jì)折舊

俊秀的餅干 追問(wèn)

2019-07-10 15:08

進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理  直接不抵扣 還是抵扣完在轉(zhuǎn)出   你上面的應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提的福利費(fèi)  是折舊嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:11

兩種處理方式 
進(jìn)項(xiàng)稅額可以入賬后再做轉(zhuǎn)出分錄 然后勾選認(rèn)證填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
進(jìn)項(xiàng)稅額可以不入賬價(jià)稅合計(jì)入固定資產(chǎn) 直接勾選認(rèn)證填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提的福利費(fèi) 是折舊

俊秀的餅干 追問(wèn)

2019-07-10 15:23

比如說(shuō)  車輛100元 稅13  分錄  第一種、借:固定資產(chǎn) 100   應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 13       貸:銀行存款      113         借 固定資產(chǎn)  13   貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  13     下個(gè)月計(jì)提折舊認(rèn)證完 在附表二做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出          第二種、借 固定資產(chǎn)113  貸 銀行存款113      然后 認(rèn)證完 只需要在附表二做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:24

是的 您理解正確的

俊秀的餅干 追問(wèn)

2019-07-10 15:29

好的 謝謝您了

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:32

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
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借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
2021-04-25 19:49:03
你好 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款
2020-06-23 09:21:36
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