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Nancy
于2019-07-10 14:07 發(fā)布 ??1151次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-07-10 14:08
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
Nancy 追問
2019-07-10 14:17
老師 我們公司沒有 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目 可以用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)代替嗎
maize老師 解答
2019-07-10 14:21
需要有設(shè)置才可以,你可以去看下財(cái)會2016.22這個(gè)增值稅文件
2019-07-10 14:29
好的 老師 我看看
2019-07-10 15:03
滿意請給五星好評,謝謝
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
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Nancy 追問
2019-07-10 14:17
maize老師 解答
2019-07-10 14:21
Nancy 追問
2019-07-10 14:29
maize老師 解答
2019-07-10 15:03