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瞇瞇眼的小螞蟻
于2019-07-10 11:12 發(fā)布 ??2146次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-07-10 11:13
你好根據(jù)財會(2016)22號文件規(guī)定 ,需要結(jié)轉(zhuǎn)的(六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。 月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
瞇瞇眼的小螞蟻 追問
2019-07-10 11:14
多交的增值稅什么意思?。?/p>
老江老師 解答
2019-07-10 11:19
就是進項大于銷項稅額
2019-07-10 11:21
老師 我再問一下 我們公司不是勞務公司 支付給個人的勞務費怎么分錄呢?其他公司支付給我公司的勞務費又怎么分錄呢?
2019-07-10 11:24
借 制造費用/管理費用等 貸 應付賬款/銀行存款分錄沒有太大的區(qū)別,個人,咱要代扣個稅!
2019-07-10 11:25
我們公司付給其他個人的要代扣個稅嗎?不是我公司的員工哦
2019-07-10 11:28
你支付勞務報酬,法理上,有代扣義務的
2019-07-10 11:32
那老師 報了增值稅的科目又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
2019-07-10 11:34
報了增值稅,是什么意思
2019-07-10 11:35
就是我月末結(jié)轉(zhuǎn)之后 次月申報了增值稅 然后又怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目呢?
2019-07-10 11:38
企業(yè)交納以前期間未交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。
2019-07-10 11:41
老師 我的意思是 我7月份報6月份的增值稅 如果不需要繳納增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目 如果繳納了增值稅又怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
2019-07-10 11:55
第六條,不是很清楚嗎,分兩種情況!
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老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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2019-07-10 11:14
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2019-07-10 11:19
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2019-07-10 11:24
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2019-07-10 11:28
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2019-07-10 11:34
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2019-07-10 11:38
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