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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-09 18:25

看不清楚 你按我發(fā)你這個做
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,     
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費用負數(shù)

三人行 追問

2019-07-09 18:32

我們公司是找的兼職會計 。他做的是:借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅,貸:銀行存款。就這一筆分錄

玲老師 解答

2019-07-09 18:37

買時做這個不對   抵時做這個也不對  你按我發(fā)你的正確的做 把錯的紅沖了

三人行 追問

2019-07-09 18:41

他沒有分買時、抵扣時做兩筆。直接做了一筆,不對是嗎?
再就是他計入了進項稅,而不是減免稅款

三人行 追問

2019-07-09 18:42

他沒有分買時、抵扣時做兩筆。直接做了一筆,不對是嗎?
再就是他計入了進項稅,而不是減免稅款

玲老師 解答

2019-07-09 18:43

那不對的  你按我發(fā)你的正確的做 把錯的紅沖了

三人行 追問

2019-07-09 18:43

我們是小規(guī)模納稅人 不應(yīng)該有進項稅吧?

玲老師 解答

2019-07-09 19:40

對呀  我寫你的正確 你抄 抄上就對了

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購買 借:管理費用 貸:銀行存款 抵稅 借:應(yīng)交稅費-加計抵減 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-加計抵減
2020-08-04 22:19:27
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2019-11-26 13:32:15
借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款
2019-03-04 16:11:32
1、一般納稅人 1)購入專用設(shè)備時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 2)抵減增值稅應(yīng)納稅額時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益 3)計提折舊時, 借:管理費用 貸:累計折舊 同時, 借:遞延收益 貸:管理費用 4)支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2018-10-19 13:58:06
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-01-06 14:27:52
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