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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-09 16:14

借應(yīng)付借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

慧芝 追問

2019-07-09 16:48

啊。不是應(yīng)該做借庫存商品負(fù)數(shù)借:進項稅額負(fù)數(shù)。貸:應(yīng)付賬款嗎

郭老師 解答

2019-07-09 16:52

你的庫存商品沒有減少的,你這樣做了,庫存不一致了

慧芝 追問

2019-07-10 09:15

原來的分錄是借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸:應(yīng)付賬款。
那么現(xiàn)在銷售退回,不應(yīng)該是
借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2019-07-10 09:18

是的,我給你的分錄也是一樣的,

慧芝 追問

2019-07-10 09:27

老師的分錄是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),我就看不懂了如果是借應(yīng)付賬款就不需要負(fù)數(shù)。應(yīng)該是
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額是這樣嗎?

郭老師 解答

2019-07-10 09:29

應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)就是貸方
我寫的分錄你沒有看好,借應(yīng)付借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
昨天16點14給你發(fā)的,你和你的對比下吧

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相關(guān)問題討論
你好,支付海運費 借銷售費用貸銀行存款
2020-05-06 14:36:08
借應(yīng)付借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2019-07-09 16:14:21
借;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-09-25 11:40:34
借預(yù)付賬款,貸銀行,后續(xù)消費做借xx 費用預(yù)付賬款
2020-02-26 17:35:18
您好 購買方名稱全打印到線外 發(fā)票可以使用
2019-11-27 16:03:48
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