
我公司收到企業(yè)所得稅稅前扣除工資薪金支出大于同期個(gè)人所得稅申報(bào)收入 (原因是我公司18年底按部門計(jì)提了一次性工資獎(jiǎng)金,19年1月份底才確定每個(gè)人獎(jiǎng)金金額后才發(fā)放的 因此個(gè)稅申報(bào)是在申報(bào)期2019年1月份申報(bào)的 ) 。老師麻煩問(wèn)一下這該怎么辦
答: 我公司收到稅務(wù)局關(guān)于我公司企業(yè)所得稅稅前扣除工資薪金支出大于同期個(gè)人所得稅申報(bào)收入通知(我公司檢查后發(fā)現(xiàn)是18年底按部門計(jì)提了一次性工資獎(jiǎng)金,19年1月份底才確定每個(gè)人獎(jiǎng)金金額后才發(fā)放的 因此個(gè)稅申報(bào)是在申報(bào)期2019年1月份申報(bào)的 ) 。現(xiàn)在稅務(wù)局讓我公司說(shuō)明大于同期的原因 老師麻煩問(wèn)一下我能這樣解釋嗎,是否存在逾期申報(bào)個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)
方老師你好!我企業(yè)中秋節(jié)給每個(gè)人發(fā)放購(gòu)物卡500元,贈(zèng)送客戶方1000元每人,因?yàn)榭偨痤~較大,我該怎么做帳比較合理?企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅申報(bào)怎么調(diào)整?需要準(zhǔn)備哪些材料作為原始憑證?謝謝指點(diǎn)!
答: 你好,這個(gè)送客戶的話計(jì)入銷售費(fèi)用招待費(fèi),福利費(fèi)的話計(jì)入福利費(fèi),然后合并工資扣個(gè)稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,賬務(wù)處理時(shí)的工資并不是交個(gè)稅的工資,其中包括福利費(fèi),例如:夏季福利需要交個(gè)稅,這個(gè)對(duì)企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)有什么影響?
答: 工資是免稅的工資嗎?

