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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-07 17:53

這個需要做無票的銷售收入,確認(rèn)收入,計算銷項稅,在增值稅附表一第五列、第六列填寫數(shù)據(jù)

A.員小姍(中青紅旗樓-特價票) 追問

2019-07-07 17:57

還是貸記主營和稅金是吧?它之后又要發(fā)票,跨月我怎么申報

江老師 解答

2019-07-07 18:01

是的,第一個問題理解正確。
如果之后要發(fā)票,就是沖銷前期的賬務(wù)處理,再按發(fā)票做賬務(wù)處理,就是一正一負(fù),相當(dāng)于不交稅
申報時,如果開的是專用發(fā)票,申報增值稅附表一第1列、第2列;普通發(fā)票申報增值稅附表一第3、第4列,這個是正數(shù)填寫,對于增值稅附表一第5、6列就是沖銷的無票收入的數(shù)據(jù)了

A.員小姍(中青紅旗樓-特價票) 追問

2019-07-07 18:04

因為無票收入相當(dāng)于我本期已經(jīng)交過稅了,我在跨月再開發(fā)票相當(dāng)于我又交一次稅

江老師 解答

2019-07-07 18:05

不會,本期交稅了,下期不交稅了。
就是下期是一個沖銷的負(fù)數(shù),一個正確的正數(shù),正數(shù)與負(fù)數(shù)抵銷,就不交稅了。

A.員小姍(中青紅旗樓-特價票) 追問

2019-07-07 18:06

申報表沒辦法不交啊,都是轉(zhuǎn)票

江老師 解答

2019-07-07 18:07

都是專票,肯定是交一次,不會交兩次。

A.員小姍(中青紅旗樓-特價票) 追問

2019-07-07 18:10

比如我6月他不要發(fā)票我做了無票收入,在復(fù)表一也申報了增值稅,7月他又要票,我在8月申報增值稅副表一1.2列又得申報一次

江老師 解答

2019-07-07 18:22

但有一個沖銷六月的憑證,就是在八月申報時,增值稅附表一是填寫的專用發(fā)票的正數(shù)(就是第1列、第2列),但同時在同一行的第5、6列填寫了負(fù)數(shù)(沖銷的無票收入的分錄,就是申報了負(fù)數(shù))

A.員小姍(中青紅旗樓-特價票) 追問

2019-07-07 18:23

申報表可以填負(fù)數(shù)嗎

江老師 解答

2019-07-07 18:25

申報表,沖銷時就是填寫負(fù)數(shù)

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