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HM
于2019-07-06 17:18 發(fā)布 ??1218次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-07-06 17:40
借:銀行存款貸:營業(yè)外收入-減免稅額。
HM 追問
2019-07-06 17:55
這個月紅沖18年的暫估,怎么調(diào)整損益?
陳詩晗老師 解答
2019-07-06 17:59
你之前是如何暫估處理的
2019-07-06 18:02
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估貸 以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:未分配利潤
2019-07-06 18:04
第一步要紅沖嗎?
2019-07-06 18:09
我的第一步就是沖紅,我不是用的負數(shù),是用的相反科目。只是把成本替換成了以前年度損益調(diào)整
2019-07-06 18:12
謝謝老師殷殷教導,損益調(diào)整我不是太懂,只知道跨年損益類的科目就要調(diào)整,聽說損益調(diào)整還要看利潤是否盈利還是虧損,盈利和虧損調(diào)整也不一樣
2019-07-06 18:32
這是你匯算時所得稅才需要考慮的。你現(xiàn)在只是沖當時的暫估成本。你按我給的分錄處理就是了。匯算時你要考慮是否影響所得稅。
2019-07-06 18:51
老師!我按你的分錄做,主營業(yè)務(wù)成本呢?我報表數(shù)據(jù)完全不對是?
2019-07-06 18:59
主營業(yè)務(wù)成本已經(jīng)用以前年度損益科目代替了。你跨年了, 不直接用主營業(yè)務(wù)成本核算了。
2019-07-06 19:32
老師!您好我報表數(shù)據(jù)都對應(yīng)不上了
2019-07-06 19:35
這是資產(chǎn)負債表,前面發(fā)錯了
2019-07-06 19:37
這樣的調(diào)整不影響你任何數(shù)據(jù),只是影響了你未分配利潤。和你的應(yīng)付賬款。
2019-07-06 19:39
報表里的期初未分配利潤,還是期末的未分配利潤數(shù)據(jù)變動?
2019-07-06 19:40
期初不變動,只是影響你期末的未分配利潤
2019-07-06 19:55
老師!報表是自動生成的啊,都有變動啊,怎么還是錯?您看上面的報表!
2019-07-06 19:56
你是覺得哪里有問題,你的報表
2019-07-06 20:01
不應(yīng)該是,本期凈利潤加期初未分配利潤等于本期期末未分配利潤
2019-07-06 20:11
你如果存在以前年度損益調(diào)整應(yīng)該是 本期期末未分配利潤-期初未來分配利潤=凈利潤+以前年度損益調(diào)整
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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