
1月份計提設備租賃費,借:勞務成本-租賃費 貸:其他應付款-租賃費100現(xiàn)如今收到租賃發(fā)票現(xiàn)金支付,借:勞務成本10 貸:現(xiàn)金10 是這樣嗎?應該怎么做賬?
答: 你這是什么企業(yè) 感覺你的科目不對
老師,我們辦公室是免費租用的,但為了開租賃發(fā)票,做的租賃費為9000元,然后做賬是就掛在了其他應付款法人名下,現(xiàn)在的怎么清賬處理呢?實際這9000元不用付。
答: 借:其他應付款 9000 貸:營業(yè)外收入 9000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司2018.8-2019.6月的廠房租賃費我記在其他應付款(房租是公司股東付的21萬元),6月份發(fā)票開來了,其他應付款結(jié)轉(zhuǎn)余額還差專票抵扣的1萬元,這筆分錄給怎么做呢?我平時是每月預提的
答: 其他應付款結(jié)轉(zhuǎn)余額還差專票抵扣的1萬元 原因是什么?開票不是21?


四葉草 追問
2019-07-06 17:05
季老師 解答
2019-07-06 17:15