
業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前怎么扣除?舉例我公司銷售收入120萬元,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)4000元。
答: 年終匯算清繳,企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么扣除的?具體計算方法求知道的人幫忙回答下,萬分感謝。 我公司實際銷售收入為120萬元左右,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)具體大概是4000元左右。發(fā)生的招待費(fèi)有沒有超過限額?匯算清繳的時候,具體扣除可以多少?
請問是不是所有的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是按到票面金額的60%,并且不超過銷售收入的千分之五來稅前扣除?
答: 是的。同學(xué)。所有的都一樣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司2020年度的銷售收入為1億元,實際發(fā)生的符合條件的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為200萬元,則該公司可按照多少萬元予以稅前扣除?
答: 200*0.6=120萬 >10000*0.5%=50萬,公司可按照50萬元予以稅前扣除
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能稅前扣除60%,剩下的40%可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除嗎?在沒有超出銷售收入0.005的情況下
甲公司2020年度的銷售收入為一億元,實際發(fā)生的符合條件的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為200萬元則該公司按照多少萬元予以稅前扣除
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的百分之60超過了銷售收入的千分之五,只可以稅前扣除銷售收入的千分之五,那超過部分可以下年結(jié)嗎?

