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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-04 09:01

你好
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品或原材料

猶豫的大地 追問

2019-07-04 09:47

你好,成本不是材料,是運費怎么做分錄呢?

鄒老師 解答

2019-07-04 09:58

你好,你之前暫估運費直接計入了主營業(yè)務(wù)成本?

猶豫的大地 追問

2019-07-04 11:59

恩,是的

鄒老師 解答

2019-07-04 12:00

你好,那就是這樣做沖銷分錄
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;主營業(yè)務(wù)成本

猶豫的大地 追問

2019-07-04 12:21

這樣成本就減少了

猶豫的大地 追問

2019-07-04 12:22

可不可以直接紅沖做負(fù)數(shù),然后再重新下成本

猶豫的大地 追問

2019-07-04 12:23

借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:銀行或現(xiàn)金可以嗎?

鄒老師 解答

2019-07-04 13:19

你好,你有按規(guī)定取得成本發(fā)票嗎?

猶豫的大地 追問

2019-07-04 14:23

你好,是啊,這樣做不可以嗎?

鄒老師 解答

2019-07-04 14:29

你好,有按規(guī)定取得發(fā)票,是先把之前暫估入庫的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做上述分錄的

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直接計入 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項稅
2024-08-29 17:58:17
你好同學(xué),借主營業(yè)務(wù)成本。貸銀行存款。
2022-12-27 15:49:59
同學(xué)你好 請重新提問方便老師們解答
2022-06-01 14:29:42
這個金額大嗎?金額大就放到固定資產(chǎn),金額小就直接放到費用處理。
2022-04-12 15:10:26
您好,借:管理費用,貸:銀行存款
2022-04-08 14:19:13
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