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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-04 08:42

您好
這兩筆分錄做的對

琪雨 追問

2019-07-04 08:50

但是上次有個會計說我這么做太復(fù)雜了,讓我簡化,我也沒聽懂什么意思,老師這個分錄有簡化做法嗎

bamboo老師 解答

2019-07-04 08:52

銷項大于進項的時候
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
然后年末才把進項跟銷項一次性結(jié)平

琪雨 追問

2019-07-04 09:01

老師,年末做進項銷項一次性結(jié)平的分錄怎么做

bamboo老師 解答

2019-07-04 09:03

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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