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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-07-03 12:10

你看一下圖片,同學(xué)

花開か半夏 追問

2019-07-03 12:51

老師,822000實際為預(yù)付賬款轉(zhuǎn)在建工程,轉(zhuǎn)完后預(yù)付賬款應(yīng)該余1321780-822000,822000元已經(jīng)付款了,應(yīng)付賬款余額如果加822000元不虛是高了嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-07-03 12:56

你預(yù)付賬款的余額就是,
預(yù)付賬款的貸方余額+應(yīng)付賬款貸方余額

花開か半夏 追問

2019-07-03 13:17

老師,轉(zhuǎn)在建工程時分錄做了借在建工程貸預(yù)付賬款,可不可以做借在建工程   借預(yù)付賬款(紅字)?哪個更合適?

陳詩晗老師 解答

2019-07-03 15:42

可以
你這個如果是可以計入在建工程,那么預(yù)付轉(zhuǎn)在建處理是沒有問題的。
轉(zhuǎn)后,你的預(yù)付賬款的預(yù)付分布是怎么樣的

花開か半夏 追問

2019-07-03 17:35

老師,如果預(yù)付款借方紅沖,那資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付款填1321780-822000,應(yīng)付賬款填7702+52830對吧?

陳詩晗老師 解答

2019-07-03 17:47

是的,同學(xué),你理解是對的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
如果購買存貨,借庫存商品貸應(yīng)付,
2019-03-07 14:35:00
你好,日常業(yè)務(wù)一般是產(chǎn)生收入是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)無收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)收入貸,本年利潤,所以資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收通常是跟資產(chǎn)負(fù)債表,利潤分配-未分配利潤對應(yīng)
2021-10-12 16:53:05
你看一下圖片,同學(xué)
2019-07-03 12:10:34
你好,應(yīng)當(dāng)把應(yīng)付賬款科目余額未負(fù)數(shù)計入資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款欄次才是的?
2021-01-15 10:03:08
你好!你可以計入到其他應(yīng)付款
2021-10-21 15:33:17
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