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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-07-02 17:53

你好,最后,固定資產(chǎn)清理借方余額時(shí),借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理,是貸方余額做相反分錄

固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類(lèi)賬戶(hù),用來(lái)核算企業(yè)因出售、報(bào)廢和毀損等原因轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)價(jià)值以及在清理過(guò)程中所發(fā)生的清理費(fèi)用和清理收入。

九劍 追問(wèn)

2019-07-02 18:07

我那個(gè)分錄是錯(cuò)了嗎?最后固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益?

莊老師 解答

2019-07-02 18:32

你好,是的,是這樣處理

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你好,就是固定資產(chǎn)清理需要根據(jù)情況價(jià)款計(jì)算繳納增值稅
2019-10-17 16:15:06
學(xué)員 你好。稅費(fèi)會(huì)影響固定資產(chǎn)清理凈損益的。 借:銀行存款    原材料    貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2018-03-22 13:00:43
25500-19417.48=6082.52,應(yīng)該是算錯(cuò)了
2017-02-16 20:34:26
你好,發(fā)生清理支出,資金減少計(jì)入貸方 清理支出增加,計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目借方,固定資產(chǎn)清理借方余額時(shí),借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理,是貸方余額做相反分錄 固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類(lèi)賬戶(hù),用來(lái)核算企業(yè)因出售、報(bào)廢和毀損等原因轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)價(jià)值以及在清理過(guò)程中所發(fā)生的清理費(fèi)用和清理收入。
2020-02-18 12:42:31
您好 根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 最后一筆分錄這么寫(xiě) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24
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