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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-02 12:05

你好,增值稅一般 納稅人應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額——上期留抵稅額

韓吉兒 追問

2019-07-02 12:08

轉(zhuǎn)出未交增值稅時按照銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的金額,還是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減留抵的金額

鄒老師 解答

2019-07-02 12:12

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是 銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的金額

韓吉兒 追問

2019-07-02 12:15

這樣計(jì)提的增值稅和附加稅不實(shí)際繳納的多了如何處理?

鄒老師 解答

2019-07-02 12:55

你好,計(jì)提的增值稅和附加稅不實(shí)際繳納的多了,這里的不實(shí)際繳納的多了是什么意思?

韓吉兒 追問

2019-07-02 13:16

計(jì)提的比實(shí)際交的多了。不好意思,打錯字了。

鄒老師 解答

2019-07-02 13:25

你好,這樣不會導(dǎo)致多結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅啊
比如之前有留抵1萬,本期銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)8萬,按2萬做轉(zhuǎn)出未交增值稅處理,之前還有余額1萬,只需要繳納1萬的增值稅就是了

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你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-02 17:03:31
實(shí)際情況是這樣的,沒關(guān)系的
2019-10-17 11:53:12
你好,增值稅一般 納稅人應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額——上期留抵稅額
2019-07-02 12:05:59
你好!本期繳納稅額=本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底。你本期不需繳納增值稅了
2018-12-05 16:33:49
您好!不可以。
2016-05-06 10:48:31
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