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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-07-01 11:28

是的,需要這樣操作的。

W是韋姐姐 追問

2019-07-01 11:40

暫估的時(shí)候是借:庫存商品-配件,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品-配件。然后我現(xiàn)在做的沖紅分錄借:庫存商品-配件(紅字)39.6,貸:應(yīng)付賬款-暫估款(紅字)39.6,根據(jù)發(fā)票借:庫存商品-開關(guān)39.6,貸:現(xiàn)金39.6嗎?

W是韋姐姐 追問

2019-07-01 12:07

我這樣做科目余額表上余額庫存商品-配件就在貸方39.6了,這樣對嗎

張艷老師 解答

2019-07-01 12:09

如果您改了庫存商品-開關(guān)明細(xì)科目的話,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本的明細(xì)科目也是要沖紅再重新編制分錄的。

W是韋姐姐 追問

2019-07-01 12:13

那我可以是根據(jù)以前暫估的明細(xì)做分錄還是根據(jù)發(fā)票上的商品名稱入賬

張艷老師 解答

2019-07-01 12:18

建議直接按之前暫估的明細(xì)做就是了。

W是韋姐姐 追問

2019-07-01 12:19

就是借:庫存商品-配件,貸:庫存現(xiàn)金是嗎

W是韋姐姐 追問

2019-07-01 12:36

或者我可以不沖紅嗎?直接應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存現(xiàn)金

W是韋姐姐 追問

2019-07-01 12:39

因?yàn)樯弦荒暌呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本

張艷老師 解答

2019-07-01 14:18

就是借:庫存商品-配件,貸:庫存現(xiàn)金是嗎------是的,直接做這個(gè)分錄。

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相關(guān)問題討論
是的,需要這樣操作的。
2019-07-01 11:28:45
你好,上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤嗎?
2019-07-06 08:26:08
好的,暫估入庫的紅字發(fā)票必須記錄到會(huì)計(jì)賬簿中,同時(shí)也要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,你要根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況來判斷這筆暫估成本是否發(fā)生了變動(dòng),如果沒有,則可以用原成本金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如果變動(dòng)了,則要根據(jù)發(fā)票重新計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本金額。
2023-03-22 14:36:21
是的,暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)的成本都需要沖紅,再重新入賬
2022-04-14 11:27:19
你好,需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄做調(diào)整的
2017-01-04 09:51:32
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