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滄海為水
于2019-06-29 06:44 發(fā)布 ??1326次瀏覽
姜老師
職稱: 高級會(huì)計(jì)師
2019-06-29 06:54
繳納時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬(單位部分)其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)貸:銀行。預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存。收到撥款借:銀行 貸:財(cái)政撥款收入,預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
滄海為水 追問
2019-06-29 07:08
單位部分不做其他應(yīng)收款嗎?
姜老師 解答
2019-06-29 07:54
單位部分不做其他應(yīng)收款,計(jì)提時(shí)做借:單位管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保繳費(fèi)
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姜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師
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滄海為水 追問
2019-06-29 07:08
姜老師 解答
2019-06-29 07:54