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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 15:46

你好  你正常做銷(xiāo)售收入需要體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的 月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

living 追問(wèn)

2019-06-26 15:50

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷(xiāo)項(xiàng)稅的數(shù)額嗎?

meizi老師 解答

2019-06-26 16:04

你好 不一定的 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

living 追問(wèn)

2019-06-26 16:17

當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,只有銷(xiāo)項(xiàng)稅385,前期待留抵的有25830元,到下月是不用繳稅的,我要把銷(xiāo)項(xiàng)稅385從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面才能把銷(xiāo)項(xiàng)稅給沖了

meizi老師 解答

2019-06-26 16:20

你好 轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 代表留抵就行

living 追問(wèn)

2019-06-26 16:22

好的,謝謝老師

living 追問(wèn)

2019-06-26 16:24

借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)385,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅385,分錄是這樣做,對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2019-06-26 16:32

你好 是的 先掛著就行

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