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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-06-26 10:15

你好 你做進項轉(zhuǎn)出 對方給你一個誤作廢的說明

????修????行 追問

2019-06-26 10:16

能說詳細點兒嗎,借貸科目

玲老師 解答

2019-06-26 10:30

你原來的分錄不變,金額是負數(shù)就可以。

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借累計折舊, 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借銀存43657.74 應(yīng)付賬款25943.3 貸固定資產(chǎn)清理 銷項 把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
2019-12-26 16:08:08
你好,開具發(fā)票的360天之內(nèi)可以抵扣。如果你需要進入成本費用就做處理
2019-11-04 11:09:11
你好 你做進項轉(zhuǎn)出 對方給你一個誤作廢的說明
2019-06-26 10:15:57
您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:其他應(yīng)付款
2019-06-09 11:40:07
這個認證做進項稅額,之后做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額
2020-08-21 15:20:38
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