老師好,我們公司是開KTV的,請(qǐng)問需要申報(bào)文化事業(yè)建 問
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

我公司接受其他公司無(wú)償劃撥一批固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
答: 其他公司跟你們有什么關(guān)系嗎? 一般是 借:固定資產(chǎn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
固定資產(chǎn)無(wú)償移交怎么做賬
答: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊) 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 企業(yè)不同,處理方法也不同,行政事業(yè)單位的話,就直接是: 借:固定基金 貸:固定資產(chǎn) 如果是企業(yè)內(nèi)部部門之間調(diào)出的話,只需在計(jì)提折舊的時(shí)候計(jì)入相應(yīng)的科目. 國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處理 當(dāng)企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定并報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)收到無(wú)償調(diào)入的固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積--無(wú)償調(diào)入固定資產(chǎn) 銀行存款 當(dāng)企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定并報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn) (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) (2)若無(wú)償調(diào)出時(shí)發(fā)生清理費(fèi)的,應(yīng) 借:資本公積--無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)清理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn),無(wú)償劃轉(zhuǎn)方的固定資產(chǎn)殘值如何清理
答: 殘值根據(jù)實(shí)際情況 確定 如何清理,正常的通過固定資產(chǎn)清理 處理。


wenwen 追問
2019-06-25 19:23