
從手工賬 轉(zhuǎn)到電腦賬 借方比貸方少1725 實(shí)在找不出原因 我就放在了 待處理財(cái)產(chǎn)損失里面 后面出報(bào)表的時(shí)候余額不平 剛好差1725 我不懂怎么調(diào)整回來給報(bào)表平 是不是因?yàn)槲以履]有處理待處理財(cái)產(chǎn)損失
答: 是的,月末沒有處理待處理財(cái)產(chǎn)損失
老師好!我現(xiàn)在做外賬,發(fā)現(xiàn)了個(gè)錯(cuò)誤。本來2020年期初余額的錯(cuò)誤,39925元應(yīng)該在借方,但是19年的賬做錯(cuò)了,做到貸方了,不知道怎么調(diào)整下
答: 你好、 具體的那個(gè)科目的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)付賬款貸方余額怎么調(diào)整到借方余額利潤分配貸方余額怎么調(diào)整到借方余額?這個(gè)是新接手的一個(gè)公司
答: 這個(gè)應(yīng)付賬款可以是貸方余額 ,這個(gè)未分配利潤不需要調(diào)借方,你接著之前做就可以,


韋婉麗10333012 追問
2019-06-24 10:33
文文老師 解答
2019-06-24 10:46
韋婉麗10333012 追問
2019-06-24 11:46
文文老師 解答
2019-06-24 16:42