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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-24 09:50

您好
應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額 不用設(shè)置在應(yīng)交增值稅三級科目

阿童木 追問

2019-06-24 09:53

那要如何做才是正確的,能寫下正確的分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-06-24 10:03

借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額
貸:銀行存款
認(rèn)證后抵扣
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額

阿童木 追問

2019-06-24 10:23

也就是可以這么操作對嗎:
固定資產(chǎn)4月份購買,6月份才開票
我們6月份才做四月份的賬,可以在4月支付的時候

借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-06-24 10:23

固定資產(chǎn)什么時候到單位的?

阿童木 追問

2019-06-24 10:29

4月份就到單位,6月份才收到發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-06-24 10:34

4月份
借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
6月份收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額
貸:銀行存款

阿童木 追問

2019-06-24 10:42

4月份已經(jīng)付款了

bamboo老師 解答

2019-06-24 11:02

那4月份做分錄
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款 
6月份
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額
貸:應(yīng)付賬款

阿童木 追問

2019-06-24 12:00

老師,那固定資產(chǎn)要如何體現(xiàn)呢

bamboo老師 解答

2019-06-24 12:00

4月份
借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款 
6月份
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額
貸:應(yīng)付賬款

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借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022-04-07 09:04:48
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈收益或經(jīng)損失 凈收益 借;固定資產(chǎn)清理 貸;營業(yè)外收入 凈損失 借;營業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理
2016-12-17 14:18:25
你好,這個固定資產(chǎn)的發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎?
2020-04-15 20:44:02
您好!進項稅額沒有減少,只是銀行存款減少而已。
2018-07-26 14:38:20
你好,這個是稅法對固定資產(chǎn)處置過程中涉及的稅費的賬務(wù)處理規(guī)定
2016-07-18 11:04:51
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